Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 09/2015 6.5.2015 preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 Mačuga Ján 33084939  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0031 6.5.2015 preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 Mačuga Ján 33084939  98,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2015 30.4.2015 preprava - Krajská súťaž DFS Raslavice Mačuga Ján 33084939  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0033 29.5.2015 preprava - krajská súťaž DFS Raslavice 3.5.2015 Mačuga Ján 33084939  173,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21/2015 29.5.2015 preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií 24.5.2015 v Snine Mačuga Ján 33084939  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0048 29.5.2015 preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií Snina Mačuga Ján 33084939  330,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0080 28.8.2015 preprava FS - Vyšné Ružbachy Mačuga Ján 33084939  85,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 43/2015 30.10.2015 preprava - mesiac úcty k starším Mačuga Ján 33084939  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0128 30.10.2015 preprava - mesiac úcty k starším Mačuga Ján 33084939  78,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 58/2015 29.12.2015 preprava učinkujúcich - Duchovná pieseň 13.12.2015 Mačuga Ján 33084939  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0157 29.12.2015 Duchovná pieseň - preprava Mačuga Ján 33084939  205,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 07/2016 29.4.2016 preprava- detský hudobný folklór - Raslavice - 17.4.2016 Mačuga Ján 33084939  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0037 29.4.2016 preprava - Raslavice 17.4.2016 Mačuga Ján 33084939  157,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2016 31.5.2016 preprava - hudobný folklór dospelých 14.5.2016 Mačuga Ján 33084939  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0047 31.5.2016 preprava - hudobný folklór dospelých Mačuga Ján 33084939  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0079 28.8.2015 preprava FS Raslavičan - V.Ružbachy Gaži František 33688605  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0042 2.6.2014 materiál-oprava výstavných panelov Mária Neupauerová 33878412  62,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122014 2.6.2014 materiál - oprava výstavných panelov Mária Neupauerová 33878412  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0086 6.9.2012 Porota AMFO 2012 Eva Javorská 33981809  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25/2013 4.7.2013 AMFO 2013 - občerstvenie Dušan Vyšovský 34309438  72,80 EUR 
Nastavenia cookies