Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 56/2015 29.12.2015 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0161 29.12.2015 stravné lístky 140x3,50€ Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2016 29.1.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0011 29.1.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02/2016 29.2.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0019 29.2.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 05/2016 30.3.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0025 30.3.2016 stravné lístky 140ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 08/2016 29.4.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0039 29.4.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16/2016 31.5.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2016 31.5.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0061 6.9.2012 Stravné lístky + manipulačný poplatok Edenred Slovakia s.r.o. 31328695  911,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0088 7.9.2012 Stravné lístky + manipulačný poplatok Edenred Slovakia s.r.o. 31328695  611,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0107 18.10.2012 Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o. 31328695  791,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25/2013 4.7.2013 AMFO 2013 - občerstvenie Dušan Vyšovský 34309438  72,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0064 12.7.2013 AMFO - občerstvenie Dušan Vyšovský 34309438  72,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 212014 2.7.2014 AMFO 2014 - občerstvenie Dušan Vyšovský 34309438  72,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0060 2.7.2014 AMFO 2014 - občerstvenie Dušan Vyšovský 34309438  72,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20/2015 29.5.2015 AMFO 2015 - občerstvenie (100ks obložený chlebík) Dušan Vyšovský 34309438  60,00 EUR 
Nastavenia cookies