Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12/0041 14.6.2012 Fotoreprodukcia - DÚHA Jozef Česla 43227309  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0134 30.11.2012 Fotografické dielne - ubytovanie Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 33071241  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0120 29.11.2012 Fotografické dielne - tričká s potlačou dragAnna, reklamná agentúra 44189885  154,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0119 29.11.2012 Fotografické dielne - modelka Soňa Sedláková - SonEko 41012411  170,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2017 19.6.2017 Fotografické dielne - modelka Lucia Gachová   420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2016 18.11.2016 Fotografické dielne - lektorská práca + škola Fotoshopu Kamil Varga   460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0115 28.11.2012 Fotografické dielne - lektor, prenájom techniky Jozef Česla 43227309  220,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2017 12.7.2017 Fotografické dielne - lektor Kamil Varga   310,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2018 11.9.2018 Fotografické dielne - lektor PaedDr. Gabriel Kosmály   330,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 40/2012 23.11.2012 fotografické dielne WORKSHOP- ubytovanie+občerstvenie Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 33071241  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0145 10.12.2012 fotodokumentácia VL Jozef Česla 43227309  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0082 6.9.2012 Fotodokumentácia KS HK Jozef Česla 43227309  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 08/2015 30.4.2015 fotodokumentácia KS HK Michal Petrilák 10771409  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0054 14.6.2012 Fotodokumentácia DÚHA Jozef Česla 43227309  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10/2016 29.4.2016 fotodokumentácia DÚHA Michal Petrilák 10771409  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0073 6.9.2012 Fotodokumentácia AMFO 2012 Michal Petriľák 10771409  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 46/2012 23.11.2012 fotodokumentácia - Naša VL Jozef Česla 43227309  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 362013 30.10.2013 fotodokumentácia - Naša VL Jozef Česla 43227309  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0134 27.12.2013 fotodokumentácia - Naša VL Jozef Česla 43227309  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112014 30.4.2014 fotodokumentácia - KS HK Michal Petrilák 10771409  150,00 EUR 
Nastavenia cookies