| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0147 |
30.1.2015 |
Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
324,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
04/2015 |
30.4.2015 |
propagácia KS HK - materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0030 |
6.5.2015 |
propagácia KS HK - materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
59,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26/2015 |
28.8.2015 |
propagačný materiál-tlač - AMFO 2015 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0082 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - tonery |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
220,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/2015 |
30.9.2015 |
výmena lampy (projektor ACER), kancelársky papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0101 |
30.9.2015 |
modul s originálnou lampou ACER-projektor, kancelársky papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0159 |
29.12.2015 |
servis PC + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57/2015 |
29.12.2015 |
servis PC riaditeľ + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
03/2016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
68,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0077 |
1.8.2014 |
preprava FS Kolačkov (Poľsko) |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
294,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0127 |
30.10.2015 |
preprava - remeslá Lacková |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50/2015 |
29.12.2015 |
PC + softwér podľa cenovej ponuky |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
1 520,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0160 |
29.12.2015 |
PC zostava + monitor 24"LED Philips - Full HD, + softwer |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
1 520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0014 |
24.2.2012 |
PZS 01/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0025 |
2.4.2012 |
PZS 02/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0044 |
29.5.2015 |
preprava - Mierová dúha - medzinárodný festival - Ľubovnianske kúpele |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
65,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2015 |
30.4.2015 |
preprava účinkujúcich Červený Kláštor - Ľubovnianske Kúpele - medzinárodný festival... |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
9.9.2015 |
koncert - Lúčnica 13.9.2015 |
feeling LIVE, spol. s.r.o. |
36822329 |
|