| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0109 |
30.9.2015 |
strava - Lúčnica-Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2020 |
1.12.2020 |
Kúpna zmluva - mobilný telefón APPLE IPHONE |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0036 |
29.4.2016 |
vystúpenie súboru - Goral.,Šariš. a Rusínske tradície - SL - 28.2.2016 |
Občianske združenie FSk Javorina |
42227984 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0092 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - vystúpenie FS Barvinok |
Občianske združenie KAMEŇ Kamienka |
420077702 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2019 |
2.8.2019 |
Ružbašské trhy folklóru |
Obec Vyšné Ružbachy |
00330264 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0124 |
30.10.2015 |
nájomné - vystúpenie Lúčnice |
Obecný úrad Kamienka |
00329941 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2024 |
10.6.2024 |
Odborné hodnotenie fotografií v rámci podujatia AMFO 2024 – krajské kolo súťaže... |
Oliver Ondráš |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2026 |
18.5.2026 |
odborné hodnotenie v rámci súťaže AMFO 2026 – krajské kolo celoslovenskej súťaže... |
Oliver Ondráš |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2024 |
2.5.2024 |
Odborné hodnotenie výtvarných prác v rámci podujatia Vesmír očami detí 2024 – okresné... |
Oliver Suchý |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2017 |
30.9.2017 |
grant ÚV SR - UM UM - Grafický dizajn |
Olívia Fantúrová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0005 |
16.1.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0006 |
16.1.2012 |
Mobil zamestnanci 01/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0015 |
24.2.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
40,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0016 |
24.2.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0027 |
2.4.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
26,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0028 |
2.4.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0037 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0038 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0055 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
25,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0056 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
37,81 EUR |