| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40/2015 |
30.10.2015 |
Fotodielne - tričká s potlačou - 8 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0133 |
30.11.2015 |
Fotodielne 2015 -trička s potlačou - 8ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0031 |
6.5.2015 |
preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0058 |
14.6.2012 |
Tonery + papier Xerox |
Comcas |
36494721 |
98,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0110 |
30.10.2014 |
servis - kopírka CANON NP 6317 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
98,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2012 |
23.11.2012 |
DÚHA 2012 - tonery, papier xerox |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
99,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0041 |
14.6.2012 |
Fotoreprodukcia - DÚHA |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0080 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46/2012 |
23.11.2012 |
fotodokumentácia - Naša VL |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49/2012 |
23.11.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0135 |
10.12.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0145 |
10.12.2012 |
fotodokumentácia VL |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382013 |
30.10.2013 |
farebná tlač - Naša VL |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2014 |
24.11.2014 |
Rekonštrukcia výstavných panelov |
Michal Matoľák |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec plavnica |
Mgr. Ivana Karašová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0144 |
30.1.2015 |
vystúpenie súboru - Plavnica |
FS Čirčanka |
42340471 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2015 |
6.5.2015 |
preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2015 |
9.9.2015 |
Fotodokumentácia - koncert Lúčnice 13.9.2015 |
Agnesa Dlhá |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0073 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - predseda poroty |
JASMÍN PLUS, s.r.o. |
36493198 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47/2015 |
30.11.2015 |
Farebná tlač - Ľubovňan |
Ján Pavlovský |
43531041 |
100,00 EUR |