Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 40/2015 30.10.2015 Fotodielne - tričká s potlačou - 8 ks dragAnna, reklamná agentúra 44189885  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0133 30.11.2015 Fotodielne 2015 -trička s potlačou - 8ks dragAnna, reklamná agentúra 44189885  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0031 6.5.2015 preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 Mačuga Ján 33084939  98,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0058 14.6.2012 Tonery + papier Xerox Comcas 36494721  98,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0110 30.10.2014 servis - kopírka CANON NP 6317 CBC Slovakia s.r.o. 44773293  98,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 17/2012 23.11.2012 DÚHA 2012 - tonery, papier xerox Comcas, s.r.o. 36494721  99,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0041 14.6.2012 Fotoreprodukcia - DÚHA Jozef Česla 43227309  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0080 6.9.2012 Porota AMFO 2012 Ing. Blanka Fleischerová 17162785  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 46/2012 23.11.2012 fotodokumentácia - Naša VL Jozef Česla 43227309  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 49/2012 23.11.2012 servis PC Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER 17122881  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0135 10.12.2012 servis PC Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER 17122881  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0145 10.12.2012 fotodokumentácia VL Jozef Česla 43227309  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 382013 30.10.2013 farebná tlač - Naša VL Peter Vranovský - VRAP 33079030  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2014 24.11.2014 Rekonštrukcia výstavných panelov Michal Matoľák   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2014 3.10.2014 vystúpenie - Obec plavnica Mgr. Ivana Karašová   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0144 30.1.2015 vystúpenie súboru - Plavnica FS Čirčanka 42340471  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 09/2015 6.5.2015 preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 Mačuga Ján 33084939  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2015 9.9.2015 Fotodokumentácia - koncert Lúčnice 13.9.2015 Agnesa Dlhá   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0073 28.8.2015 AMFO 2015 - predseda poroty JASMÍN PLUS, s.r.o. 36493198  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 47/2015 30.11.2015 Farebná tlač - Ľubovňan Ján Pavlovský 43531041  100,00 EUR 
Nastavenia cookies