Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 15/0030 6.5.2015 propagácia KS HK - materiál Comcas, s.r.o. 36494721  59,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26/2015 28.8.2015 propagačný materiál-tlač - AMFO 2015 Comcas, s.r.o. 36494721  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0082 28.8.2015 AMFO 2015 - tonery Comcas, s.r.o. 36494721  220,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 35/2015 30.9.2015 výmena lampy (projektor ACER), kancelársky papier Comcas, s.r.o. 36494721  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0101 30.9.2015 modul s originálnou lampou ACER-projektor, kancelársky papier Comcas, s.r.o. 36494721  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0159 29.12.2015 servis PC + kancelársky materiál Comcas, s.r.o. 36494721  109,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 57/2015 29.12.2015 servis PC riaditeľ + kancelársky materiál Comcas, s.r.o. 36494721  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03/2016 29.2.2016 kancelársky materiál Comcas, s.r.o. 36494721  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0016 29.2.2016 kancelársky materiál Comcas, s.r.o. 36494721  68,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0073 28.8.2015 AMFO 2015 - predseda poroty JASMÍN PLUS, s.r.o. 36493198  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25/2015 31.7.2015 propagačné banery , vrátane grafického návrhu - AMFO 2015 ADIN, s.r.o. 36490121  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0072 31.7.2015 AMFO 2015 - propagačné banery ADIN, s.r.o. 36490121  240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2020 16.12.2020 Servis a údržba tlačiarne XEROX VersaLink C7025_D Next Team s.r.o. 36487104   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2025 11.3.2025 Predĺženie platnosti zmluvy č. 301/2020 do vypovedania jednou zo zmluvných strán. Next Team, s.r.o. 36487104   
Detail Objednávka vyšlá 502013 27.12.2013 ceny - Babka dedko 2013 DLUGO s.r.o. 36479080  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0136 27.12.2013 ceny - Babka, dedko 2013 DLUGO s.r.o. 36479080  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0007 16.1.2012 Predplatné Ľubovnianske noviny na r. 2012 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0008 28.2.2013 predplatné ĽN na rok 2013 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  11,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0007 3.2.2014 predplatné ĽN 2014 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  11,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32/2014 30.9.2014 ART SHOW 21 - zhotovenie DVD Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206  56,00 EUR 
Nastavenia cookies