| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0030 |
6.5.2015 |
propagácia KS HK - materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
59,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26/2015 |
28.8.2015 |
propagačný materiál-tlač - AMFO 2015 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0082 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - tonery |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
220,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/2015 |
30.9.2015 |
výmena lampy (projektor ACER), kancelársky papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0101 |
30.9.2015 |
modul s originálnou lampou ACER-projektor, kancelársky papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0159 |
29.12.2015 |
servis PC + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57/2015 |
29.12.2015 |
servis PC riaditeľ + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
03/2016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
68,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0073 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - predseda poroty |
JASMÍN PLUS, s.r.o. |
36493198 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2015 |
31.7.2015 |
propagačné banery , vrátane grafického návrhu - AMFO 2015 |
ADIN, s.r.o. |
36490121 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0072 |
31.7.2015 |
AMFO 2015 - propagačné banery |
ADIN, s.r.o. |
36490121 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2020 |
16.12.2020 |
Servis a údržba tlačiarne XEROX VersaLink C7025_D |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2025 |
11.3.2025 |
Predĺženie platnosti zmluvy č. 301/2020 do vypovedania jednou zo zmluvných strán. |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502013 |
27.12.2013 |
ceny - Babka dedko 2013 |
DLUGO s.r.o. |
36479080 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0136 |
27.12.2013 |
ceny - Babka, dedko 2013 |
DLUGO s.r.o. |
36479080 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0007 |
16.1.2012 |
Predplatné Ľubovnianske noviny na r. 2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0008 |
28.2.2013 |
predplatné ĽN na rok 2013 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0007 |
3.2.2014 |
predplatné ĽN 2014 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32/2014 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - zhotovenie DVD |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
56,00 EUR |