Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 15/0022 30.4.2015 internet 05 BENESTRA, s.r.o. 46303502  22,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0040 29.5.2015 internet 06 BENESTRA, s.r.o. 46303502  22,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0052 30.6.2015 internet 07/2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  22,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0065 31.7.2015 internet 08/2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  22,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0098 30.9.2015 internet 09/2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  22,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0145 30.11.2015 Poznaj svoj kroj - tvorba a grafická úprava fotografií Ing. Jozef Spišák - SICES 46042717  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2014 22.7.2014 zmluva o partnerstve Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 45733244   
Detail Objednávka vyšlá 04/2013 29.3.2013 tlač katalógu fotografií - Fotografické dielne - PHOTOGRAPHY WORKSHOPS 2008-2011:
230 ks x...
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  793,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0025 5.4.2013 katalóg fotografií - Photography workshops 2008-2011 (230ks x 3,45) Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  792,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 05/2013 31.5.2013 tlač katalógu Photography ... Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  792,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0026 31.5.2013 tlač katalógu fotografií Photography workshops Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  792,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 33/2014 30.9.2014 ART SHOW 21 tlač katalógu Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0109 30.10.2014 ART SHOW 21 - tlač katalógu Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  380,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 31/2015 28.8.2015 tlač katalógu ART SHOW 21 - 200 ks Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0088 31.8.2015 ART SHOW 21 - tlač katalógu Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  290,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 29/2015 28.8.2015 preprava - ART SHOW 21 JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. 45480184  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0083 28.8.2015 ART SHOW 21 - preprava JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. 45480184  257,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10/2015 30.4.2015 varená strava - Nositelia tradícií 25.4.2015 (130x2,50) Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR 45267332  325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0032 6.5.2015 strava - Nositelia tradícií Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR 45267332  325,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2016 31.5.2016 Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR 45267332  320,00 EUR 
Nastavenia cookies