Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2014 3.12.2014 vystúpenie dua Rozmai Bardejov - Duchovná pieseň Mária Chomová   110,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2019 2.12.2019 Festival duchovnej piesne - konferans PhDr. Daniela Derevjaníková   110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0159 29.12.2015 servis PC + kancelársky materiál Comcas, s.r.o. 36494721  109,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0022 31.3.2014 kancelárske potreby, toner HP Comcas, s.r.o. 36494721  109,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0039 30.4.2014 preprava - DHF Raslavice BPV Bus s.r.o. 46465880  106,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0017 4.3.2014 farebné tonery HP Internet Stores Slovakia s.r.o. 46840451  105,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32014 4.3.2014 farebné tonery HP Internet Stores Slovakia s.r.o. 46840451  105,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0063 6.9.2012 Ceny - AMFO 2012 DragAnna - reklamná agentúra 44189885  104,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23/2012 23.11.2012 AMFO 2012 - ceny dragAnna, reklamná agentúra 44189885  104,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0006 29.1.2016 antivírový program ESET 4PC na 2 roky ESET, spol.s.r.o. 31333532  100,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0041 14.6.2012 Fotoreprodukcia - DÚHA Jozef Česla 43227309  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0080 6.9.2012 Porota AMFO 2012 Ing. Blanka Fleischerová 17162785  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 46/2012 23.11.2012 fotodokumentácia - Naša VL Jozef Česla 43227309  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 49/2012 23.11.2012 servis PC Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER 17122881  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0135 10.12.2012 servis PC Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER 17122881  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0145 10.12.2012 fotodokumentácia VL Jozef Česla 43227309  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 382013 30.10.2013 farebná tlač - Naša VL Peter Vranovský - VRAP 33079030  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2014 24.11.2014 Rekonštrukcia výstavných panelov Michal Matoľák   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2014 3.10.2014 vystúpenie - Obec plavnica Mgr. Ivana Karašová   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0144 30.1.2015 vystúpenie súboru - Plavnica FS Čirčanka 42340471  100,00 EUR 
Nastavenia cookies