| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2014 |
3.12.2014 |
vystúpenie dua Rozmai Bardejov - Duchovná pieseň |
Mária Chomová |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2019 |
2.12.2019 |
Festival duchovnej piesne - konferans |
PhDr. Daniela Derevjaníková |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0159 |
29.12.2015 |
servis PC + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0022 |
31.3.2014 |
kancelárske potreby, toner HP |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0039 |
30.4.2014 |
preprava - DHF Raslavice |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0017 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32014 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0063 |
6.9.2012 |
Ceny - AMFO 2012 |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
104,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2012 |
23.11.2012 |
AMFO 2012 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0006 |
29.1.2016 |
antivírový program ESET 4PC na 2 roky |
ESET, spol.s.r.o. |
31333532 |
100,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0041 |
14.6.2012 |
Fotoreprodukcia - DÚHA |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0080 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46/2012 |
23.11.2012 |
fotodokumentácia - Naša VL |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49/2012 |
23.11.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0135 |
10.12.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0145 |
10.12.2012 |
fotodokumentácia VL |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382013 |
30.10.2013 |
farebná tlač - Naša VL |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2014 |
24.11.2014 |
Rekonštrukcia výstavných panelov |
Michal Matoľák |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec plavnica |
Mgr. Ivana Karašová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0144 |
30.1.2015 |
vystúpenie súboru - Plavnica |
FS Čirčanka |
42340471 |
100,00 EUR |