Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 14/0092 30.9.2014 toner - CANON FX 10, HP CE 285A Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER 17122881  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0093 30.9.2014 vucnet 09 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0094 30.9.2014 telefón 08 Slovak Telekom a.s. 35763469  22,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0095 30.9.2014 internet 10/2014 GTS Slovakia, a.s. 35795662  22,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0096 30.9.2014 mobil riaditeľ ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  17,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0097 30.9.2014 mobil zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  18,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25/2014 30.9.2014 ART SHOW 21 - ubytovanie od 9.8. -17.8.2014 - 10 osôb Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0098 30.9.2014 ART SHOW 21 - ubytovanie Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0099 30.9.2014 porota AMFO 2014 Ing. Blanka Fleischerová 17162785  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0100 30.9.2014 farebná tlač - Čirč, Jarabina, SNP Peter Vranovský - VRAP 33079030  86,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0101 30.9.2014 ART SHOW - farebná tlač Peter Vranovský - VRAP 33079030  26,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0102 30.9.2014 AMFO 2014 - tlač - skladačka Peter Vranovský - VRAP 33079030  288,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 29/2014 30.9.2014 ART SHOW 21 - propagácia 155,- €
organizačné práce 200,-€
dragAnna, reklamná agentúra 44189885  355,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0103 30.9.2014 ART SHOW 21 - propagácia dragAnna, reklamná agentúra 44189885  155,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0104 30.9.2014 Lackovský košík - vystúpenie súboru VRCHOVINA OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu 42226104  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32/2014 30.9.2014 ART SHOW 21 - zhotovenie DVD Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0105 30.9.2014 ART SHOW 21 - zhotovenie DVD Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0106 30.9.2014 prenájom galérie AMFO, ART SHOW 21 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 36/2014 30.9.2014 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0107 30.9.2014 stravné lístky 140x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Nastavenia cookies