| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0028 |
29.4.2016 |
preprava - Goralské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0029 |
29.4.2016 |
školenie - registratúra |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0030 |
29.4.2016 |
telefón 03/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0031 |
29.4.2016 |
vucnet 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0032 |
29.4.2016 |
vývoz odpadu 1.Q.2016 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0033 |
29.4.2016 |
mobil zamestnanci 04/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0034 |
29.4.2016 |
internet 04/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0035 |
29.4.2016 |
servisné práce SPIN 2.Q.16 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0036 |
29.4.2016 |
vystúpenie súboru - Goral.,Šariš. a Rusínske tradície - SL - 28.2.2016 |
Občianske združenie FSk Javorina |
42227984 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0037 |
29.4.2016 |
preprava - Raslavice 17.4.2016 |
Mačuga Ján |
33084939 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0038 |
29.4.2016 |
DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0039 |
29.4.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0040 |
31.5.2016 |
tlač DÚHA - zborník, pozvánky, plagáty |
Ján Pavlovský |
43531041 |
447,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0041 |
31.5.2016 |
Dúha - tlač plagátov A2, banera 180x60 |
Tomáš Jesenský TOJES PRINT |
43867260 |
45,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0042 |
31.5.2016 |
telefón 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0043 |
31.5.2016 |
vucnet 05/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0044 |
31.5.2016 |
mobil zamestnanci 05/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0045 |
31.5.2016 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0046 |
31.5.2016 |
internet 05/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0047 |
31.5.2016 |
preprava - hudobný folklór dospelých |
Mačuga Ján |
33084939 |
95,00 EUR |