| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0008 |
29.1.2016 |
predplatné Národná osveta 2016 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0009 |
29.1.2016 |
kancelárske stoličky 8 ks |
KFP, s.r.o. |
44467141 |
310,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0010 |
29.1.2016 |
tonery HP - 3 ks |
Comert s.r.o. |
17318793 |
31,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0011 |
29.1.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0012 |
29.1.2016 |
predplatné ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
13,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0013 |
29.2.2016 |
farebné tonery HP - 4 ks |
Comert s.r.o. |
17318793 |
78,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0014 |
29.2.2016 |
telefón 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0015 |
29.2.2016 |
vucnet 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
68,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0017 |
29.2.2016 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0018 |
29.2.2016 |
internet 02/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0019 |
29.2.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0020 |
30.3.2016 |
vucnet 03/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0021 |
30.3.2016 |
telefón 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0022 |
30.3.2016 |
mobil zamestnanci 03/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0023 |
30.3.2016 |
internet 03/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0024 |
30.3.2016 |
vyúčtovanie tepla 2015 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
-139,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0025 |
30.3.2016 |
stravné lístky 140ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0026 |
30.3.2016 |
FS Plavčanka - vystúpenie súboru dňa 28.2.2016 - SL |
Folklórny súbor Plavčanka |
42339251 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0027 |
29.4.2016 |
preprava - Goraľské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 |
B.P.V. bus s.r.o. |
46465880 |
300,00 EUR |