|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
54/2012 |
27.12.2012 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
110,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
55/2012 |
27.12.2012 |
ekonomický informačný systém iSPIN2 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
485,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0147 |
21.1.2013 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
33,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0148 |
21.1.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
165,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0149 |
21.1.2013 |
vucnet 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0150 |
21.1.2013 |
telefón 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0151 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 |
34652698 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0152 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0153 |
21.1.2013 |
internet |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0154 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
116,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0155 |
21.1.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0156 |
21.1.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
15,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0157 |
21.1.2013 |
prenájom - Rómsky festival |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0158 |
21.1.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0159 |
21.1.2013 |
prechod na iSPIN 2 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
485,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0160 |
21.1.2013 |
toner HP 1020 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
34,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0161 |
21.1.2013 |
vývoz odpadu 4.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/0162 |
21.1.2013 |
telefón 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2013 |
28.2.2013 |
NOC - predplatné 2013 - Národná osveta, Javisko |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
16,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
02/2013 |
28.2.2013 |
stravné lístky 300ks x 3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 063,66 EUR |