Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 16/0006 29.1.2016 antivírový program ESET 4PC na 2 roky ESET, spol.s.r.o. 31333532  100,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0007 29.1.2016 servisné práce SPIN 1.Q.2016 Asseco Solutions, a.s. 00602311  387,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0008 29.1.2016 predplatné Národná osveta 2016 Národné osvetové centrum 00164615  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0009 29.1.2016 kancelárske stoličky 8 ks KFP, s.r.o. 44467141  310,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2016 29.1.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0010 29.1.2016 tonery HP - 3 ks Comert s.r.o. 17318793  31,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0011 29.1.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0012 29.1.2016 predplatné ĽN Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  13,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2016 29.2.2016 Kognitívna aktivizácia seniorov - tréning pamäte Mgr. Ivana Šípošová   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0013 29.2.2016 farebné tonery HP - 4 ks Comert s.r.o. 17318793  78,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0014 29.2.2016 telefón 01/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0015 29.2.2016 vucnet 02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03/2016 29.2.2016 kancelársky materiál Comcas, s.r.o. 36494721  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0016 29.2.2016 kancelársky materiál Comcas, s.r.o. 36494721  68,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0017 29.2.2016 mobil zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  20,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0018 29.2.2016 internet 02/2016 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  16,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02/2016 29.2.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0019 29.2.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0020 30.3.2016 vucnet 03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0021 30.3.2016 telefón 02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,71 EUR 
Nastavenia cookies