| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/2015 |
30.9.2015 |
strava a občerstvenie pre organizátorov - Lúčnica 13.9.2015 - Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0108 |
30.9.2015 |
videozáznam, fotografie, - Jarabina 2015 |
Michal Petrilák |
10771409 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0109 |
30.9.2015 |
strava - Lúčnica-Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0110 |
30.9.2015 |
Lúčnica - farebná reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0111 |
30.9.2015 |
fotoaparát Nicon D5200 + 18-105mm VR |
MEGAFOTO, s.r.o. |
31367623 |
598,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
9.9.2015 |
koncert - Lúčnica 13.9.2015 |
feeling LIVE, spol. s.r.o. |
36822329 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2015 |
9.9.2015 |
internet - 2 roky |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2015 |
9.9.2015 |
Fotodokumentácia - koncert Lúčnice 13.9.2015 |
Agnesa Dlhá |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0088 |
31.8.2015 |
ART SHOW 21 - tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0089 |
31.8.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2015 |
31.8.2015 |
ART SHOW 21 - ubytovanie |
Ing. Milan Štupák IVS |
10769676 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0090 |
31.8.2015 |
ART SHOW 21 - ubytovanie |
Ing. Milan Štupák IVS |
10769676 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0091 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - vystúpenie ĽH |
Miroslav Fabián |
41516389 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0092 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - vystúpenie FS Barvinok |
Občianske združenie KAMEŇ Kamienka |
420077702 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0093 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - preprava POĽANA (CZ) |
Vysokoškolský soubor lidových písní a tancú POĽANA, spolek |
44015224 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0073 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - predseda poroty |
JASMÍN PLUS, s.r.o. |
36493198 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24/2015 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0074 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0075 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - porota |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0076 |
28.8.2015 |
telefón 07/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,44 EUR |