| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0036 |
29.5.2015 |
vucnet 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0037 |
29.5.2015 |
mobil zamestnanci 05 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0038 |
29.5.2015 |
Zborník DÚHA - 100 ks |
Ján Pavlovský |
43531041 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0039 |
29.5.2015 |
propagácia KS HK 2015 - farebná tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0040 |
29.5.2015 |
internet 06 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0041 |
29.5.2015 |
DÚHA - strava, ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
434,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0042 |
29.5.2015 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0043 |
29.5.2015 |
DÚHA - farebná tlač A3 |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
59,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0044 |
29.5.2015 |
preprava - Mierová dúha - medzinárodný festival - Ľubovnianske kúpele |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
65,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2015 |
29.5.2015 |
stravné lístky 200x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
713,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0045 |
29.5.2015 |
stravné lístky 200x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
713,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0046 |
29.5.2015 |
predplatné PORADCA 2016 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0047 |
29.5.2015 |
tlač plagátov AMFO 2015 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21/2015 |
29.5.2015 |
preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií 24.5.2015 v Snine |
Mačuga Ján |
33084939 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0048 |
29.5.2015 |
preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií Snina |
Mačuga Ján |
33084939 |
330,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19/2015 |
29.5.2015 |
AMFO 2015 - propagačné banery - 3 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2015 |
29.5.2015 |
AMFO 2015 - občerstvenie (100ks obložený chlebík) |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2015 |
20.5.2015 |
Vystúpenie SS - Makovická struna 24.5.2015 |
Spevácka skupina ROSA - Prešov |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2015 |
6.5.2015 |
KS HK - obložené bagety 120x1,20 |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0029 |
6.5.2015 |
KS HK - občerstvenie |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |