| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2012 |
23.11.2012 |
antivírový program |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0009 |
24.2.2012 |
Antivírový program ESET + servis PC |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
214,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2013 |
31.5.2013 |
ceny - DÚHA (hrnčeky) |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
214,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0039 |
31.5.2013 |
DÚHA - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
214,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0085 |
6.9.2012 |
Propagácia AMFO 2012 - banery |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2012 |
23.11.2012 |
AMFO 2012 - propagácia |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21/2013 |
31.5.2013 |
AMFO 2013 - porota, fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0063 |
12.7.2013 |
AMFO - porota, fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2024 |
21.10.2024 |
Vystúpenie Dominka Gurbaľová a Anna Tinathová - v rámci podujatia celoslovenský festival... |
Dominika Marušinová rod. Gurbaľová |
|
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132014 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - hrnčeky s potlačou |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0038 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0157 |
29.12.2015 |
Duchovná pieseň - preprava |
Mačuga Ján |
33084939 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41/2015 |
30.10.2015 |
ubytovanie - Fotodielne dňa 15.-17.10.2015 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0131 |
30.11.2015 |
Fotodielne - ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2012 |
23.11.2012 |
letné pneumatiky SMV 4 ks |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26/2013 |
4.7.2013 |
AMFO 2013 - farebné tonery |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0108 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - organizačné práce |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0127 |
28.11.2014 |
vystúpenie súboru - Obec Plavnica |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46/2014 |
22.12.2014 |
preprava -Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19/2015 |
29.5.2015 |
AMFO 2015 - propagačné banery - 3 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |