| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36/2015 |
30.9.2015 |
zhotovenie videozáznamu a fotografií - Jarabina 2015 |
Michal Petrilák |
10771409 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/2015 |
30.9.2015 |
strava a občerstvenie pre organizátorov - Lúčnica 13.9.2015 - Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0108 |
30.9.2015 |
videozáznam, fotografie, - Jarabina 2015 |
Michal Petrilák |
10771409 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0109 |
30.9.2015 |
strava - Lúčnica-Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0110 |
30.9.2015 |
Lúčnica - farebná reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0111 |
30.9.2015 |
fotoaparát Nicon D5200 + 18-105mm VR |
MEGAFOTO, s.r.o. |
31367623 |
598,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2015 |
1.10.2015 |
maľovanie priestorov ĽOS |
Juraj Filičko |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2015 |
16.10.2015 |
servis PC (Dragannová, Kosturková, Leško, Karaš) |
Mgr. Martin Petija |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0112 |
30.10.2015 |
Fotodielne - tlač plagátov A2 |
Tomáš Jesenský TOJES PRINT |
43867260 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0113 |
30.10.2015 |
Ferimex- zapojenie internetu |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0114 |
30.10.2015 |
vývoz odpadu 3.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0115 |
30.10.2015 |
Lúčnica - prenájom mobilných WC |
SPIŠ EXELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0116 |
30.10.2015 |
servisné práce SPIN - 4.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0117 |
30.10.2015 |
Lúčnica - licen. odmeny |
LITA, autorská spoločnosť |
0000420166 |
362,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0118 |
30.10.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0119 |
30.10.2015 |
vucnet 10/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0120 |
30.10.2015 |
telefón 09/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39/2015 |
30.10.2015 |
Farebná tlač - Naša VL |
Ján Pavlovský |
43531041 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0121 |
30.10.2015 |
Naša VL - farebná tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
169,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0122 |
30.10.2015 |
Fotodielne - farebné tonery |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
116,10 EUR |