Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 15/0070 31.7.2015 ročný poplatok- WEB stránka ĽOS Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0071 31.7.2015 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0072 31.7.2015 AMFO 2015 - propagačné banery ADIN, s.r.o. 36490121  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0073 28.8.2015 AMFO 2015 - predseda poroty JASMÍN PLUS, s.r.o. 36493198  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0074 28.8.2015 AMFO 2015 - fotodokumentácia Michal Petrilák 10771409  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0075 28.8.2015 AMFO 2015 - porota Ing. Blanka Fleischerová 17162785  85,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0076 28.8.2015 telefón 07/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469  21,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0077 28.8.2015 vucnet 08/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0078 28.8.2015 Čirč - pozvánky, plagáty Ján Pavlovský 43531041  30,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0079 28.8.2015 preprava FS Raslavičan - V.Ružbachy Gaži František 33688605  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0080 28.8.2015 preprava FS - Vyšné Ružbachy Mačuga Ján 33084939  85,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0081 28.8.2015 mobil zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  17,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0082 28.8.2015 AMFO 2015 - tonery Comcas, s.r.o. 36494721  220,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0083 28.8.2015 ART SHOW 21 - preprava JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. 45480184  257,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0084 28.8.2015 Folkl. slávnosti Čirč - vystúpenie súboru FS HORNÁD 42406609  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0085 28.8.2015 Folkl. slávnosti Čirč - vystúpenie skupiny ŠČAMBA, s.r.o. 44283822  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0086 28.8.2015 ART SHOW 21 - prezentačné banery dragAnna, reklamná agentúra 44189885  169,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0087 28.8.2015 ART SHOW 21 - tlač plagátov A2 Tomáš Jesenský TOJES PRINT 43867260  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0088 31.8.2015 ART SHOW 21 - tlač katalógu Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  290,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0089 31.8.2015 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Nastavenia cookies