Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 15/0090 31.8.2015 ART SHOW 21 - ubytovanie Ing. Milan Štupák IVS 10769676  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0091 31.8.2015 Jarabina 2015 - vystúpenie ĽH Miroslav Fabián 41516389  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0092 31.8.2015 Jarabina 2015 - vystúpenie FS Barvinok Občianske združenie KAMEŇ Kamienka 420077702  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0093 31.8.2015 Jarabina 2015 - preprava POĽANA (CZ) Vysokoškolský soubor lidových písní a tancú POĽANA, spolek 44015224  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0094 30.9.2015 Jarabina 2015 - preprava FS Ján Konkoľ - JK 40717887  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0095 30.9.2015 plagáty A3 - Lúčnica Ján Pavlovský 43531041  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0096 30.9.2015 telefón 08/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469  21,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0097 30.9.2015 vucnet 09/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0098 30.9.2015 internet 09/2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  22,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0099 30.9.2015 tlač -pozvánky - Lúčnica Ján Pavlovský 43531041  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0100 30.9.2015 mobilný telefón zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  16,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0101 30.9.2015 modul s originálnou lampou ACER-projektor, kancelársky papier Comcas, s.r.o. 36494721  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0102 30.9.2015 AMFO 2015 - porota Jozef Česla 43227309  85,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0103 30.9.2015 Kreatívne pondelky v Dome kultúry - materiál Darina Spišáková 37683411  565,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0104 30.9.2015 LÚČNICA - vystúpenie 13.9.2015 - Kamienka feeling LIVE, spol. s.r.o. 36822329  7 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0105 30.9.2015 farebná tlač-plagáty-Jarabina, V.Ružbachy Ing. Peter Kollár - IP COMP 37683420  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0106 30.9.2015 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0107 30.9.2015 nájomné-AMFO2015, KS HK 2015 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0108 30.9.2015 videozáznam, fotografie, - Jarabina 2015 Michal Petrilák 10771409  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0109 30.9.2015 strava - Lúčnica-Kamienka Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka 31002463  350,00 EUR 
Nastavenia cookies