| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0136 |
27.12.2013 |
ceny - Babka, dedko 2013 |
DLUGO s.r.o. |
36479080 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0135 |
27.12.2013 |
Fotodielne 2013 - lektor, prenájom techniky |
Jozef Česla |
43227309 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0134 |
27.12.2013 |
fotodokumentácia - Naša VL |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0133 |
27.12.2013 |
toner, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
117,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0132 |
27.12.2013 |
digitálny mixpult LEM Ultimix , multikábe 30m |
Volčko Nikita |
10770968 |
1 178,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0131 |
27.12.2013 |
reproduktor LEM Proteus 215N SAT |
Volčko Nikita |
10770968 |
910,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0130 |
27.12.2013 |
reproduktor LEM Proteus 215N SAT |
Volčko Nikita |
10770968 |
910,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0129 |
27.12.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0128 |
27.12.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0127 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mesto Podolinec oddelenie lesov |
00330132 |
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0126 |
27.12.2013 |
toner CANON FX 10 |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0125 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0124 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0123 |
27.12.2013 |
telefón 11/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0122 |
27.12.2013 |
vucnet 12/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0121 |
27.12.2013 |
Anna Poráčová - vystúpenie Duchovná pieseň |
Folklórne združenie Anička |
42033721 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0120 |
27.12.2013 |
internet |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0119 |
2.12.2013 |
telefón 10/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0118 |
2.12.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0117 |
2.12.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,97 EUR |