| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0141 |
22.12.2014 |
tlač plagátov - výstava Kamil Varga |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0055 |
30.6.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0095 |
30.9.2015 |
plagáty A3 - Lúčnica |
Ján Pavlovský |
43531041 |
18,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2025 |
3.9.2025 |
Dodatok č. 5 k Zmluve po poskytovaní verejných služieb Poskytovateľa - predĺženie... |
Prvá intenetová s.r.o. |
35849487 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0096 |
30.9.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0061 |
2.7.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0012 |
28.2.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0068 |
31.7.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0006 |
16.1.2012 |
Mobil zamestnanci 01/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0081 |
28.8.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0021 |
5.4.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0102 |
18.10.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
17,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0019 |
31.3.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0026 |
30.4.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0002 |
29.1.2016 |
mobil zamestnanci 01/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0031 |
14.6.2012 |
Vývoz odpadu |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0074 |
6.9.2012 |
Vývoz odpadu II. štvrťrok 2012 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0123 |
30.11.2012 |
vývoz odpadu 3.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0161 |
21.1.2013 |
vývoz odpadu 4.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0027 |
31.5.2013 |
vývoz odpadu 1.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |