Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2023 8.3.2023 Divadelné predstavenie "PANIKÁRI" Divadlo komédie 36067164  15,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2024 2.4.2024 Realizácia divadelného predstavenia Pi čaj, miláčik! 18.4.2024, DK Stará Ľubovňa Divadlo Komedie 36067164  15,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2021 23.8.2021 Internet - 24 mesiacov Prvá internetová, s.r.o. 35849487  14,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0036 14.6.2012 Internet 05 GTS Slovakia, a.s. 35795662  14,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0100 31.10.2013 internet 11/2013 GTS Slovakia, a.s. 35795662  14,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0134 28.11.2014 mobil zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  14,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0067 12.7.2013 mobil - zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  14,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2019 17.9.2019 internet 24 mesiace Prvá internetová s.r.o. 35849487  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0012 29.1.2016 predplatné ĽN Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  13,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0125 30.10.2015 internet 10/2015 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0165 29.1.2016 ĽTV - reklama Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0008 28.2.2013 predplatné ĽN na rok 2013 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  11,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0007 3.2.2014 predplatné ĽN 2014 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  11,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0006 4.2.2015 predplatné ĽN 2015 Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206  11,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0007 16.1.2012 Predplatné Ľubovnianske noviny na r. 2012 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  11,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2022 10.10.2022 Folklórne vystúpenie - Ľubovniansky jarmok Mgr. Monika Kušnírová   10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2024 2.5.2024 Dúha 2023/2024 – výtvarná časť – výpomoc pri inštalácii výstavy dňa 2.5.2024 Miesto... Kristián Krupaský   10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2024 2.5.2024 Dúha 2023/2024 – výtvarná časť – výpomoc pri inštalácii výstavy dňa 2.5.2024 Miesto... David Farkaš   10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0014 24.2.2012 PZS 01/2012 PaLS, s.r.o. 36682951  9,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0025 2.4.2012 PZS 02/2012 PaLS, s.r.o. 36682951  9,76 EUR 
Nastavenia cookies