Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 13/0070 24.8.2013 vývoz odpadu 2.Q. EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0101 31.10.2013 vývoz odpadu iii.Q.2013 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0138 31.1.2014 vývoz odpadu IV.Q.2013 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0028 30.4.2014 vývoz odpadu 1.Q.2014 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0070 1.8.2014 vývoz odpadu 2.Q.2014 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0111 30.10.2014 vývoz odpadu 3.Q.2014 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0146 30.1.2015 vývoz odpadu 4.Q.2014 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0021 30.4.2015 vývoz odpadu I.Q.2015 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0063 31.7.2015 vývoz odpadu 2.Q.2015 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0114 30.10.2015 vývoz odpadu 3.Q.2015 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0167 29.1.2016 vývoz odpadu 4.Q.2015 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0032 29.4.2016 vývoz odpadu 1.Q.2016 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2017 30.9.2017 Ferimex NET 100 Mbit/ 2 roky Prvá internetová, s.r.o. 35849487  17,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2023 11.9.2023 rýchly Optic FTTB internet Prvá internetová, s.r.o. 35849487  17,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2024 12.11.2024 Zmluva o odohraní predstavenia - Klimaktérium 2 Divadlo Komédie 36067164  17,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2025 12.3.2025 Odohranie divadelného predstavenia 2:22 - Príbeh duchov - 25.5.2025 - Stará Ľubovňa Divadlo Komédie 36067164  17,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0052 14.6.2013 mobil - zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  16,97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2013 28.2.2013 NOC - predplatné 2013 - Národná osveta, Javisko Národné osvetové centrum 00164615  16,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0075 1.8.2014 mobil riaditeľ ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  16,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/0152 29.12.2015 internet 10/2015 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  16,90 EUR 
Nastavenia cookies