| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0114 |
30.10.2014 |
servisné práce SPIN 4.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0115 |
30.10.2014 |
farebná tlač Naša Vansovej Lomnička |
Ján Pavlovský |
43531041 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0116 |
30.10.2014 |
farebná tlač - Naša VL - pozvánky, plagáty |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
71,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0117 |
30.10.2014 |
vucnet 10/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0118 |
30.10.2014 |
preprava - Ľubovniansky jarmok - vystúpenie súborov |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0119 |
30.10.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0120 |
30.10.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0121 |
30.10.2014 |
stravné lístky 140x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0122 |
30.9.2014 |
ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0123 |
30.10.2014 |
obaly na reproduktory LEM (2ksx36,- €) |
Volčko Nikita |
10770968 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0124 |
30.10.2014 |
ceny - Naša VL |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
84,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0125 |
3.11.2014 |
preprava - Obec Plavnica - folklórny program |
Mačuga Ján |
33084939 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0126 |
3.11.2014 |
preprava - Mesiac úcty k starším - SL |
Mačuga Ján |
33084939 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0127 |
28.11.2014 |
vystúpenie súboru - Obec Plavnica |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0128 |
28.11.2014 |
toner, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0129 |
28.11.2014 |
internet 12/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0130 |
28.11.2014 |
tlačiareň BROTHER MFC-J5910DWYJ1 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0131 |
28.11.2014 |
telefón 10/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0132 |
28.11.2014 |
vucnet 11/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0133 |
28.11.2014 |
ceny - Babka, dedko 2014 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
36418404 |
60,50 EUR |