| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0134 |
28.11.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0135 |
28.11.2014 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0136 |
22.12.2014 |
ceny - Babka, dedko 2014 |
Ing. Mária Kaščáková |
31247831 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0137 |
22.12.2014 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
167,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0138 |
22.12.2014 |
internet |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0139 |
22.12.2014 |
telefón 11/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0140 |
22.12.2014 |
vucnet 12/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0141 |
22.12.2014 |
tlač plagátov - výstava Kamil Varga |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0142 |
22.12.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0143 |
22.12.2014 |
stravné lístky 140x 3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0144 |
30.1.2015 |
vystúpenie súboru - Plavnica |
FS Čirčanka |
42340471 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0145 |
30.1.2015 |
telefón 12/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0146 |
30.1.2015 |
vývoz odpadu 4.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0147 |
30.1.2015 |
Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
324,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2012 |
23.11.2012 |
strava + ubytovanie DÚHA 2012 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2013 |
31.5.2013 |
DÚHA - farebná tlač, ceny |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec Plavnica |
Natália Kučová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2015 |
30.4.2015 |
strava (102x3,30) + ubytovanie (7x14) - DÚHA 2015 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
434,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2015 |
20.8.2015 |
ozvučenie - Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov - Jarabina 2015 |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2016 |
31.5.2016 |
Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
320,00 EUR |