| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0074 |
1.8.2014 |
Tlač plagátov - Slávnosti Rusínov pod hradom |
Ján Pavlovský |
43531041 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0075 |
1.8.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0076 |
1.8.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0077 |
1.8.2014 |
preprava FS Kolačkov (Poľsko) |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
294,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0078 |
1.8.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0079 |
8.9.2014 |
poplatok za doménu - Web hosting |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0080 |
8.9.2014 |
antivírový program ESET - 4 PC na 2 roky |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
110,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0081 |
8.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru |
FS Frankovčan z Malej Frankovej |
42341833 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0082 |
8.9.2014 |
Lackovský košík - preprava |
Mačuga Ján |
33084939 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0083 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - materiál |
Zgabur Štefan |
34820710 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0084 |
8.9.2014 |
internet 09/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0085 |
8.9.2014 |
vucnet 08/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0086 |
8.9.2014 |
telefón 07/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0087 |
8.9.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0088 |
8.9.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0089 |
8.9.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0090 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - preprava |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0091 |
8.9.2014 |
70. SNP - ceny |
Florian s.r.o. |
36427969 |
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0092 |
30.9.2014 |
toner - CANON FX 10, HP CE 285A |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0093 |
30.9.2014 |
vucnet 09 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |