| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0034 |
30.4.2014 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0035 |
30.4.2014 |
predplatné - Národná osveta 2014 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0036 |
30.4.2014 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0037 |
30.4.2014 |
predplatné Javisko 2014 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0038 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0039 |
30.4.2014 |
preprava - DHF Raslavice |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0040 |
30.4.2014 |
tlač - zborník DÚHA |
Ján Pavlovský |
43531041 |
394,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0041 |
2.6.2014 |
vyúčtovanie - dodávka tepla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
165,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0042 |
2.6.2014 |
materiál-oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
62,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0043 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0044 |
2.6.2014 |
DÚHA - ceny, farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
140,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0045 |
2.6.2014 |
vucnet 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0046 |
2.6.2014 |
telefón 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0047 |
2.6.2014 |
internet 06 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0048 |
2.6.2014 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0049 |
2.6.2014 |
DÚHA - strava, ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
393,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0050 |
2.6.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0051 |
2.6.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0052 |
2.6.2014 |
predplatné Poradca 2015 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0053 |
2.6.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 133,66 EUR |