| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0141 |
30.11.2015 |
stravné lístky 140x3,50€ |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
56/2015 |
29.12.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0161 |
29.12.2015 |
stravné lístky 140x3,50€ |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2016 |
29.1.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0011 |
29.1.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02/2016 |
29.2.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0019 |
29.2.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
05/2016 |
30.3.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0025 |
30.3.2016 |
stravné lístky 140ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2016 |
29.4.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0039 |
29.4.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2016 |
31.5.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2016 |
31.5.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39/2014 |
30.10.2014 |
Ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0122 |
30.9.2014 |
ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55/2012 |
27.12.2012 |
ekonomický informačný systém iSPIN2 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0159 |
21.1.2013 |
prechod na iSPIN 2 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
485,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2016 |
18.11.2016 |
Fotografické dielne - lektorská práca + škola Fotoshopu |
Kamil Varga |
|
460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62014 |
31.3.2014 |
servis SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0107 |
30.9.2015 |
nájomné-AMFO2015, KS HK 2015 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
450,00 EUR |