| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0135 |
28.11.2014 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/2014 |
28.11.2014 |
hrnčeky s potlačou Babka, dedko 2014 (35ks x 2,40 €) |
Ing. Mária Kaščáková |
31247831 |
84,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2014 |
24.11.2014 |
Rekonštrukcia výstavných panelov |
Michal Matoľák |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0125 |
3.11.2014 |
preprava - Obec Plavnica - folklórny program |
Mačuga Ján |
33084939 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0126 |
3.11.2014 |
preprava - Mesiac úcty k starším - SL |
Mačuga Ján |
33084939 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0109 |
30.10.2014 |
ART SHOW 21 - tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0110 |
30.10.2014 |
servis - kopírka CANON NP 6317 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0111 |
30.10.2014 |
vývoz odpadu 3.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0112 |
30.10.2014 |
internet 11/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0113 |
30.10.2014 |
telefón 09/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0114 |
30.10.2014 |
servisné práce SPIN 4.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/2014 |
30.10.2014 |
Naša Vansovej Lomnička - farebná tlač - obálka |
Ján Pavlovský |
43531041 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0115 |
30.10.2014 |
farebná tlač Naša Vansovej Lomnička |
Ján Pavlovský |
43531041 |
39,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38/2014 |
30.10.2014 |
VL - tlač - pozvánky, plagáty |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0116 |
30.10.2014 |
farebná tlač - Naša VL - pozvánky, plagáty |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
71,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0117 |
30.10.2014 |
vucnet 10/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0118 |
30.10.2014 |
preprava - Ľubovniansky jarmok - vystúpenie súborov |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0119 |
30.10.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0120 |
30.10.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41/2014 |
30.10.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |