| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2024 |
2.4.2024 |
Poskytnutie finančných prostriedkov - Poetická Ľubovňa 2024 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
12.5.2023 |
Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár |
Mgr. Eva Balboneová |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2022 |
21.3.2022 |
Divadlo komédie - Klimaktérium - výpomoc pri inštalácií kulís |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2021 |
25.6.2021 |
Festival duchovnej piesne - asistent zvuku |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2020 |
4.5.2020 |
DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie |
PaedDr. Eva Kollárová |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2018 |
16.4.2018 |
Nositelia tradícií - odborne hodnotenie vystúpení (výber) na krajskú súťaž + seminár |
Emil Jacko |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2017 |
22.5.2017 |
Makovická struna - vystúpenie |
Marianna Železná |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2016 |
31.5.2016 |
Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2016 |
15.7.2016 |
Lackovská košík - vystúpenie |
Marián Kormoš |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2015 |
30.4.2015 |
strava (102x3,30) + ubytovanie (7x14) - DÚHA 2015 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
434,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2015 |
20.8.2015 |
ozvučenie - Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov - Jarabina 2015 |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec Plavnica |
Natália Kučová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2013 |
31.5.2013 |
DÚHA - farebná tlač, ceny |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2012 |
23.11.2012 |
strava + ubytovanie DÚHA 2012 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0147 |
30.1.2015 |
Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
324,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0146 |
30.1.2015 |
vývoz odpadu 4.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0145 |
30.1.2015 |
telefón 12/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0144 |
30.1.2015 |
vystúpenie súboru - Plavnica |
FS Čirčanka |
42340471 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0143 |
22.12.2014 |
stravné lístky 140x 3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0142 |
22.12.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
21,17 EUR |