Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2024 2.4.2024 Poskytnutie finančných prostriedkov - Poetická Ľubovňa 2024 Fond na podporu umenia 42418933  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2023 12.5.2023 Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár Mgr. Eva Balboneová   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2022 21.3.2022 Divadlo komédie - Klimaktérium - výpomoc pri inštalácií kulís Sás František   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2021 25.6.2021 Festival duchovnej piesne - asistent zvuku Sás František   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2020 4.5.2020 DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie PaedDr. Eva Kollárová   90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2018 16.4.2018 Nositelia tradícií - odborne hodnotenie vystúpení (výber) na krajskú súťaž + seminár Emil Jacko   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2017 22.5.2017 Makovická struna - vystúpenie Marianna Železná   100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2016 31.5.2016 Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR 45267332  320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2016 15.7.2016 Lackovská košík - vystúpenie Marián Kormoš   30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2015 30.4.2015 strava (102x3,30) + ubytovanie (7x14) - DÚHA 2015 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 33071241  434,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 20.8.2015 ozvučenie - Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov - Jarabina 2015 František Sás   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2014 3.10.2014 vystúpenie - Obec Plavnica Natália Kučová   50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2013 31.5.2013 DÚHA - farebná tlač, ceny Peter Vranovský - VRAP 33079030  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2012 23.11.2012 strava + ubytovanie DÚHA 2012 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 33071241  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0147 30.1.2015 Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby Comcas, s.r.o. 36494721  324,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0146 30.1.2015 vývoz odpadu 4.Q.2014 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0145 30.1.2015 telefón 12/2014 Slovak Telekom a.s. 35763469  21,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0144 30.1.2015 vystúpenie súboru - Plavnica FS Čirčanka 42340471  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0143 22.12.2014 stravné lístky 140x 3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/0142 22.12.2014 mobil zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  21,17 EUR 
Nastavenia cookies