| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0141 |
22.12.2014 |
tlač plagátov - výstava Kamil Varga |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0140 |
22.12.2014 |
vucnet 12/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0139 |
22.12.2014 |
telefón 11/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0138 |
22.12.2014 |
internet |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0137 |
22.12.2014 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
167,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0136 |
22.12.2014 |
ceny - Babka, dedko 2014 |
Ing. Mária Kaščáková |
31247831 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0135 |
28.11.2014 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0134 |
28.11.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0133 |
28.11.2014 |
ceny - Babka, dedko 2014 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
36418404 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0132 |
28.11.2014 |
vucnet 11/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0131 |
28.11.2014 |
telefón 10/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0130 |
28.11.2014 |
tlačiareň BROTHER MFC-J5910DWYJ1 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0129 |
28.11.2014 |
internet 12/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0128 |
28.11.2014 |
toner, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0127 |
28.11.2014 |
vystúpenie súboru - Obec Plavnica |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0126 |
3.11.2014 |
preprava - Mesiac úcty k starším - SL |
Mačuga Ján |
33084939 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0125 |
3.11.2014 |
preprava - Obec Plavnica - folklórny program |
Mačuga Ján |
33084939 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0124 |
30.10.2014 |
ceny - Naša VL |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
84,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0123 |
30.10.2014 |
obaly na reproduktory LEM (2ksx36,- €) |
Volčko Nikita |
10770968 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0122 |
30.9.2014 |
ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |