Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 13/0049 14.6.2013 KS HK - farebná tlač Peter Vranovský - VRAP 33079030  68,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0050 14.6.2013 DÚHA - strava+ubytovanie Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 33071241  369,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0051 14.6.2013 mobil - riaditeľ ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  22,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0052 14.6.2013 mobil - zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  16,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0053 14.6.2013 vyúčtovanie dodávky tepla 2012 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  323,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0054 14.6.2013 predplatné Poradca 2014 Poradca s.r.o. 36371271  49,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0055 12.7.2013 DÚHA - fotodokumentácia, fotoreprodukcia Jozef Česla 43227309  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0056 12.7.2013 Kamienka 2013 -vystúpenie súboru Zemplín Zemplínske osvetové stredisko 31297722  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0057 12.7.2013 AMFO 2013 - tlač propagacie Ján Pavlovský 43531041  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0058 12.7.2013 vucnet 06/2013 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0059 12.7.2013 telefón 05/2013 Slovak Telekom a.s. 35763469  23,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0060 12.7.2013 internet 07/2013 GTS Slovakia, a.s. 35795662  22,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0061 12.7.2013 servis SMV Peugeot Partner Radovan Čižinský - AUTORADO 44844191  344,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0062 12.7.2013 AMFO 2013 - ceny dragAnna, reklamná agentúra 44189885  112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0063 12.7.2013 AMFO - porota, fotodokumentácia Jozef Česla 43227309  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0064 12.7.2013 AMFO - občerstvenie Dušan Vyšovský 34309438  72,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0065 12.7.2013 AMFO - tonery, far. papier Comcas, s.r.o. 36494721  198,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0066 12.7.2013 mobil - riaditeľ ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  24,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0067 12.7.2013 mobil - zamestnanci ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  14,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/0068 12.7.2013 AMFO 2013 - porota Mgr. Katarína Kapsdorfer 46753907  90,00 EUR 
Nastavenia cookies