| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0049 |
14.6.2013 |
KS HK - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
68,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0050 |
14.6.2013 |
DÚHA - strava+ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
369,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0051 |
14.6.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0052 |
14.6.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0053 |
14.6.2013 |
vyúčtovanie dodávky tepla 2012 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
323,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0054 |
14.6.2013 |
predplatné Poradca 2014 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0055 |
12.7.2013 |
DÚHA - fotodokumentácia, fotoreprodukcia |
Jozef Česla |
43227309 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0056 |
12.7.2013 |
Kamienka 2013 -vystúpenie súboru Zemplín |
Zemplínske osvetové stredisko |
31297722 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0057 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - tlač propagacie |
Ján Pavlovský |
43531041 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0058 |
12.7.2013 |
vucnet 06/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0059 |
12.7.2013 |
telefón 05/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0060 |
12.7.2013 |
internet 07/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0061 |
12.7.2013 |
servis SMV Peugeot Partner |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
344,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0062 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0063 |
12.7.2013 |
AMFO - porota, fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0064 |
12.7.2013 |
AMFO - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0065 |
12.7.2013 |
AMFO - tonery, far. papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
198,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0066 |
12.7.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0067 |
12.7.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0068 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Mgr. Katarína Kapsdorfer |
46753907 |
90,00 EUR |